美国跨境卖家公司,需缴纳哪些联邦税
众所周知,做美区跨境,注册一家美国公司开立本土店就像是穿上了“黄马褂”,不仅店铺的合规度和安全度大大提升,而且还能享受诸多只有本土公司才有的政策倾斜和流量扶持。但是在考虑注册美国公司时卖家们往往最关注的问题就是我的美国公司注册下来之后都需要交哪些税?税负有多重?
01 企业所得税
在美国雇佣员工,需要缴纳雇主税,类似于我们国内的社保。雇主税分为社会保障税、医疗保险税、联邦失业税、州失业税、残疾保险税等,是美国人民社会保障基金的主要组成部分。雇主税由公司承担一半,员工承担一半,雇主从员工工资里面帮助员工代扣代缴给美国政府。

02 个人所得税
通常情况下中国跨境电商卖家注册的美国公司不涉及个人所得税的申报缴纳。但是有一种情况除外:跨境卖家注册了美国LLC公司,且在报税方式上选择了以穿透实体将公司利润直接归属到股东个人收入进行个人所得税申报。那么这种情况下公司的收入就要需要申报人所得税,会比较麻烦。
03 特许经营税
美国有14个州有特许经营税,大部分州不征收特许经营税。征税州对于征收的规则和细节各不相同,差异较大。下面列举两个电商卖家注册较多的加州和特州,看看特许经营税究竟是什么?
04 销售税
美国销售税通常是州和地方政策征收,联邦层面不征收销售税。销售税税率由“州税率+地方税率”组成。通常情况下中国跨境电商卖家注册的美国公司不涉及销售税的申报缴纳。但是如果卖家在美国有实体经营,需要缴纳销售税。
05 关税
跨境电商卖家想要将商品合规出口到美国,不可避免的要办理合规清关手续,进口报关时就需要缴纳相关的关税。关税的税率或税额由进口货物的品类决定,卖家可上海关官网自行查询。
06 雇主税
相较于美国本土卖家,跨境电商卖家在亚马逊和其他美国电商平台上,在功能和权益方面存在一定限制。注册美国公司后需要申请联邦税号以供美国政府识别。
07 其他
如股息税、资本利得税、财产税、收入税等。因大多数跨境卖家不涉及上述税种,故在此不做赘述,如您的美国公司涉及上述税种,可联系税务师进一步咨询。
在美国,有44个州对企业所得征税。税率的高低不一,北卡罗来纳州税率最低,只有2.5%,而明尼苏达州则最高,达到9.8%。在美国经营本土公司做跨境店铺公司需要交的税种较多,卖家们需要提前了解并做好税务规划,以免日后产生不必要的麻烦。
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